제272회 평창군의회(정례회)
예산결산특별위원회 회의록
제2호
평창군의회사무과
일 시 : 2021년 12월 6일(월) 오전 10시 22분
장 소 : 예산결산특별위원회 회의장
의사일정(제2차 예결특위)
1. 2022년도 예산안
심사된 안건
1. 2022년도 예산안(평창군수 제출)
가. 계속비 사업
나. 세입
다. 의회사무과 소관
라. 기획실 소관
마. 읍면 소관
바. 행정과 소관
(10시 22분 개회)
성원이 되었으므로 제272회 평창군의회 정례회 제2차 예산결산특별위원회를 개회하겠습니다.
1. 2022년도 예산안(평창군수 제출)
(10시 22분)
먼저 예산안 심사방법에 대하여 말씀드리겠습니다.
심사는 일반회계와 특별회계를 구분하여 심사하고, 직제 순서에 따라 해당 부서장의 제안 설명을 들은 후 질의 답변하는 순서로 진행하겠습니다.
그러면 먼저 예산안 개요를 상정합니다.
김명기 기획실장님 나오셔서 예산안 개요에 대하여 제안 설명하여 주시기 바랍니다.
존경하는 박찬원 위원장님! 그리고 위원님 여러분!
지난 11월 25일 군수께서 시정연설을 통하여 새해 예산안을 말씀드린바 있습니다만, 예산안에 대하여 보다 자세하게 설명 드리도록 하겠습니다.
2022년도 예산안은 올림픽 유산의 정립과 발전, 힐링 관광‧문화도시 육성, 탄탄한 기반시설 확충, 군민 복지증진, 농업산림분야 소득증가라는 5대 핵심정책에 중점을 두고 편성하였음을 말씀드립니다.
주요 현안사업에 대한 이전재원 확보에 최선을 다한 결과 지방교부세는 476억 568만원이 증액된 2,834억 1,268만원을 확보하였으며, 국·도비 보조금은 금년보다 58억 9,591만원이 증액된 1,706억 3,846만원을 확보하였습니다.
지방세와 세외수입 등 자체세입에 있어서는 재산세 7억 8,542만원, 담배소비세 3억 2,756만원, 지방소비세 21억 655만원, 지방소득세 7억 2,547만원, 사용료 수입 4억 4,644만원 등 금년대비 47억 2,857만원이 증가되어, 내년도 예산안의 총 규모는 올해보다 6.1% 증가한 5,603억 1,563만원으로 이중 일반회계가 5,060억 2,787만원이며, 특별회계는 542억 8,776만원이 되겠습니다.
회계별로 구분하여 설명 드리겠습니다.
먼저 일반회계 세입 예산입니다. 85쪽이 되겠습니다.
지방세는 재산세, 담배소비세, 지방소비세, 지방소득세가 늘어나면서 406억 4,933만원으로, 금년보다 10.18% 증가 되었으며, 세외수입은 재산임대수입, 사용료수입 및 징수교부금수입 등이 증가함에 따라 금년보다 3.8% 증가한 152억 3,854만원을 편성 하였습니다.
이전수입인 지방교부세는 보통교부세 2,616억 1,568만원, 부동산 교부세 217억 9,700만원 등 2,834억 1,268만원이며, 조정교부금은 85억 87만원을 편성하였습니다.
국·도비보조금은 올해보다 6.01%로 증가한 1,510억 9,843만원을 편성하였으며, 이중 국고보조금은 21억 4,588만원이 증가된 1,073억 3,686만원, 도비보조금은 64억 2,358만원이 증가된 437억 6,157만원입니다.
마지막 보전수입 등 내부거래는 71억 2,800만원을 편성하였습니다.
이상과 같은 세입재원으로 편성된 세출예산을 경비성질별로 설명 드리면, 133쪽이 되겠습니다. 인건비는 전체예산의 11.93%인 603억 7,179만원이고, 물건비는 7.06%인 357억 223만원을 편성하였습니다.
경상이전은 34.36%인 1,738억 9,220만원, 자본지출은 39.95%인 2,021억 4,783만원이며, 보전재원 23억 1,530만원, 내부거래 284억 7,833만원, 예비비 및 기타 31억 2,018만원을 각각 편성 하였습니다.
또한, 기능별로 설명 드리면, 일반공공행정 분야가 전체예산의 5.56%인 281억 1,751만원이고, 공공질서 및 안전분야 174억 2,969만원, 교육분야 69억 6,670만원을 편성 하였습니다.
문화 및 관광분야는 645억 7,876만원으로 12.76%를 차지하고 있으며, 환경분야는 411억 651만원, 사회복지분야는 942억 8,868만원으로 18.63%를 차지하고 있습니다.
보건분야는 105억 5,133만원, 농림해양수산분야는 최고액인 994억 492만원으로 19.64%를 차지하고 있으며, 산업중소기업 175억 4,705만원, 교통 및 물류 172억 8,529만원을 각각 편성하였으며, 국토 및 지역개발분야는 411억 5,400만원, 예비비 30억, 인건비 및 행정운영비가 포함된 기타분야에 645억 9,737만원을 편성하였습니다.
다음은, 특별회계에 대하여 설명 드리겠습니다.
특별회계 총 규모는 542억 8,776만원으로 올해보다 129억 2,511만원이 감소되었습니다.
이를 회계별로 말씀드리면, 상수도공기업특별회계는 사용료수입 및 도비보조금과 일반회계 전입금을 세입재원으로 공기관 등 경상적 대행사업비와 지방상수도 관로 확장공사 및 농촌생활용수개발 등에 270억 5,191만원을 편성하였습니다.
의료급여기금 특별회계는 국도비보조금과 일반회계 전입금을 세입재원으로 의료급여 진료서비스 지원 등에 5억 7,141만원을 편성하였습니다.
발전소주변지역지원사업특별회계는 풍력단지 가동으로 한전으로부터 지원되는 기금사업비 등의 수입을 재원으로 발전소 주변지역에 지원되는 특별지원사업비에 7억 3,870만원을 편성하였습니다.
농공단지조성 및 관리사업 특별회계는 도비보조금 및 일반회계 전입금 등의 수입을 재원으로 폐수종말 처리시설 위탁운영, 농공단지 입주업체 지원 등에 12억 459만원을 편성하였습니다.
수질개선 특별회계는 비점오염저감사업, 생태하천복원사업, 물환경체험센터 조성, 농어촌 마을하수도 정비 등 국도비보조금과 공공하수처리시설 운영 지원 등 한강수계기금, 일반회계 전입금 등으로 247억 2,113만원을 편성하였습니다.
마지막으로, 지방채에 관해 설명 드리겠습니다.
2021년 교부세 감액 및 국‧도비 군비매칭 증가분 증가로 자주재원이 부족함에 따라 장기미집행 도시계획도로 개설 등 16개 사업에 255억원을 당초 발행 계획이었으나, 2021년도 제3회 추가경정예산편성 시 데이터센터 부지매각 등 공유재산매각수입금 활용과 행사취소 집행잔액 등 세출구조 조정으로 지방채 80억원을 감액하여 2021년도 최종 지방채 발행은 9개 사업에 175억원을 발행할 계획임을 말씀드립니다.
지금까지 2022년도 예산안에 대한 개요를 설명드렸으며, 주민복지 향상과, 지역경제 활성화 등 산적한 지역현안사업의 조기 해결을 위한 사업비 반영 등으로 어려운 재정여건 속에서도, 재정의 투명성 및 효율성 제고, 선심성·낭비성 지출에 대한 자율책임 강화 등을 통해 건전재정이 될 수 있도록 심혈을 기울였다는 것을 말씀 드립니다.
끝으로, 연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 위원님들께 깊은 위로와 감사를 드리며 보다 자세한 내용은 소관 부서장으로 하여금 충분히 설명 드리도록 하겠습니다.
감사합니다.
【참조】
. 2022년도 예산안 개요
(부록에 실음)
다음은 이현진 전문위원 나오셔서 예산안에 대하여 검토보고하여 주시기 바랍니다.
2022년도 예산안에 대하여 검토보고 드리겠습니다.
본 예산안은 2021년 11월 19일 평창군수가 제출하였으며, 11월 25일 예산결산특별위원회에 회부되어 오늘 제2차 회의에 상정된 안건입니다.
제안이유, 주요내용, 예산개요는 검토보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
11쪽 검토결과입니다.
첫 번째 예산안 총규모입니다.
2022년도 예산안의 총 규모는 5,603억 1,500만원으로 전년도 예산액 대비 322억 3,700만원이 증액 편성되었습니다.
일반회계는 5,060억 2,800만원으로 451억 6,200만원이 증액되었고, 특별회계는 542억 8,800만원으로 129억 2,500만원이 감액 편성되었습니다.
두 번째 일반회계 세입 예산안입니다.
2022년도 일반회계 세입예산안은 5,060억 2,800만원으로 전년도 예산액 대비 451억 6,200만원이 증액 편성되었습니다.
지방세 수입은 37억 5,700만원이 증액된 406억 4,900만원이 편성되었으며, 세외수입은 5억 6,200만원이 증액된 152억 3,900만원이 편성되었습니다.
지방교부세는 전년도 예산액 대비 476억 600만원이 증액된 2,834억 1,300만원으로 보통교부세는 404억 500만원이 증액된 2,616억 1,600만원, 부동산교부세는 72억 100만원이 증액된 217억 9,700만원이 편성되었습니다.
조정교부금 등은 2억원이 증액된 85억 100만원이고, 보조금은 전년도 예산액대비 85억 6,900만원이 증액된 1,510억 9,800만원으로 국고보조금은 21억 4,600만원이 증액된 1,073억 3,700만원, 시·도비보조금은 64억 2,300만원이 증액된 437억 6,100만원이 각각 편성되었습니다.
보전수입 등 내부거래는 1억 2,800만원이 증액된 71억 2,800만원으로 편성되었습니다.
연도별 세입총괄표를 참고해 주시기 바랍니다.
13족입니다. 일반회계 세출예산안입니다.
2022년도 일반회계 세출예산안의 총규모는 5,060억 2,800만원으로 전년도 예산액대비 451억 6,200만원이 증액 편성되었습니다.
정책사업비는 지방동시선거추진 등 입법 및 선거관리 분야, 시설관리공단 전출금 등 지방행정 재정지원분야, 평창에코랜드 조성, 느므즈므설렘길 조성 등 관광분야, 강원도 정규직 일자리 취직지원 등 노동분야, 전통시장 주차환경 개설사업 등 산업진흥고도화 분야 등의 사업추진을 위한 예산 증가분 등을 반영하여 전년도 대비 384억 3,900만원이 증액된 4,114억 9,900만원이 편성되었습니다.
재무활동은 중앙정부차입금 원리금상환, 특별회계 및 기금전출금 등을 반영하여 전년도 예산대비 29억 1,900만원이 증액된 304억 3,100만원을 편성하였고, 행정운영경비는 공무원 정원증가 및 인건비 증가 등을 반영하여 38억 300만원이 증액된 640억 9,700만원이 편성되었습니다.
14쪽입니다. 네 번째 특별회계 예산안입니다.
2022년도 특별회계 예산안의 총규모는 542억 8,800만원으로 전년도 예산액 대비 129억 2,500만원이 감액 편성되었습니다. 먼저, 상수도공기업특별회계는 전년도 예산액 대비 12억 8,200만원이 감액된 270억 5,200만원이 편성되었으며, 급수정비공사 및 관망 선진화 사업, 지방상수도 관로확장공사, 용평·진부면 농촌생활용수개발사업에 주로 편성되었습니다.
의료급여기금특별회계는 전년도 예산액 대비 3,700만원이 증액된 5억 7,100만원이 편성되었고, 발전소주변지역지원사업특별회계는 전년도예산액 대비 6억 1,800만원이 증액된 7억 3,900만원으로 풍력발전사업 주변지역 주민지원 사업 등으로 편성되었습니다.
농공단지조성및관리사업특별회계는 전년도예산액 대비 117억 3,200만원이 감액된 12억 500만원이 편성되었으며, 방림농공단지 공공폐수처리시설 민간위탁금, 설비보수 등 사업에 주로 편성되었습니다.
수질개선특별회계는 전년도예산액 대비 5억 6,600만원이 감액된 247억 2,100만원이 편성되었으며, 생태하천 복원사업, 평창강 물환경 체험센터 조성사업, 하수처리장 유지보수, 공공하수처리장 운영, 하수처리장 증설 및 확충사업 등에 주로 편성되었습니다.
15쪽 다섯 번째 성인지 예산입니다.
성인지 예산서는 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석한 보고서로 성평등 기대효과, 성과목표, 성별 수혜분석 등을 포함하고 있습니다.
2022년도 성인지 예산은 총 65개 사업 247억 100만원으로 전년도예산액 대비 7억 3,800만원이 증액 편성되었습니다.
기능별로는 문화 및 관광, 사회복지 분야를 중점적으로 편성하였으며, 매년 대부분의 사업이 성별영향분석평가 사업에 편중되어 있습니다.
우리군은 여성취업률 제고와 여성의 복지욕구 충족을 목표로 설정하고, 자치단체특화사업으로 교육훈련운영, 평생교육진흥 등 교육분야에 주로 성인지 예산을 편성하였으며, 전년대비 53.89% 증액 편성하였습니다.
여섯 번째 계속비 사업입니다.
지방재정법 제42조에 따라 계속비 사업으로 승인을 얻고자 제출된 사업은 총 26건으로, 기존사업 12건, 변경 11건, 신규 3건이며, 총사업비는 4,029억 200만원입니다.
신규사업은 도로와 지하시설물 전산화사업 3단계 외 2개 사업으로 사업비는 187억 9,000만원이며, 총사업비가 변경되는 계속비 사업은 수하리3지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 1개 사업으로 72억 6,100만원이 증액되었습니다.
계속비 사업 현황과 계속비 신규사업현황은 표를 참고해 주시기 바랍니다.
17쪽입니다. 일곱 번째 예산의 성과계획서입니다.
지방재정법 제5조 및 제44조2에 따라 제출된 2022년도 성과계획 총괄은 2개 국과 22개 부서의 전략 목표에 따라 정책사업 목표는 75개 성과지표수는 150개이고, 단위사업은 181개입니다. 성과계획서 작성과 관련하여 정책사업 목표달성을 위한 예산과 연계한 성과지표 발굴에 내실을 기하고, 적합한 성과지표 발견 및 목표치 설정이 필요한 것으로 판단됩니다.
여덟 번째 종합검토의견입니다.
2022년도 예산안에 편성된 기능별 예산규모는 농림해양수산분야가 17.74%인 994억 500만원, 사회복지분야가 16.92%인 947억 9,700만원, 환경분야는 16.33%인 915억 1,600만원, 문화및관광분야 11.53%인 645억 7,900만원 순으로 편성되었습니다.
일반회계 세입 5,060억 2,800만원 중 지방세 406억 4,900만원, 세외수입 152억 3,800만원을 더한 재정자립도는 11.04%로 공무원 인건비가 자체수입에 84.33%에 미치고 있습니다.
자체수입인 지방세, 세외수입과 자주재원인 지방교부세, 재정보전금을 합한 재정자주도는 68.73%로 나타났습니다.
전년도 본예산기준으로 재정자주도는 63.54%로 전년대비 5.2% 증가하였으며, 이는 지방교부세가 전년도대비 476억 600만원 증가에 따른 것으로 보여 집니다.
일반회계 세출예산 5,060억 2,800만원 중 자체사업 예산액 1,754억 9,100만원이 차지하는 비율은 34.68%로 나타났으며, 보조사업 2,360억 900만원 46.64%를 차지하고 있습니다.
행정운영 경비 예산액 640억 9,700만원은 12.67%이며, 예비비 예산액은 30억원으로 일반예비비로 10억원, 재해·재난목적예비비로 20억원을 편성하였습니다.
의무지출과 재량지출의 비중을 살펴보면, 법령에 의한 반영구적으로 지출 의무가 발생하는 의무지출은 예산액 총액 5,603억 1,600만원의 57.6% 차지하고 있으며, 매년 예산편성에 의해 지출의무가 발생하는 재량지출은 42.4% 2,208억 3,300만원을 차지하고 있습니다.
2021년 제2회 추경 지방채 발행 계획은 28건 사업에 480억이었으나, 2021년 제3회 추경 예산안을 보면 발행 예정이었던, 봉평면 생활체육공원 조성사업외 6개 사업은 정부차입금 80억원이 감액되어 2021년도 말 기준 지방채 발행액은 21건 400억원입니다.
2016년도에 발행한 2018평창동계올림픽경기장 진입도로 조성사업 외 4개 사업에 대하여 2022년도부터 향후 9년간 원금상환이 계획되어 있으며 2022년도 예산안에 원금상환 15억원이 편성되어 있습니다.
차입금 상환에 따른 재정부담을 최소화하기 위하여 불요·불급한 재정투자를 특정 시기에 집중되지 않도록 투자사업에 대한 필요성 및 시급성, 유사 중복사업의 유무 등이 고려되어야 할 것입니다. 또한 중기지방재정계획 등을 통해 집중적으로 관리하는 노력이 필요한 것으로 검토되었습니다.
이 밖에 본예산안의 각 세부사업에 대하여는 배부하여 드린 검토보고서와 2022년도 예산안 및 사업명세서, 부속 설명자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
이상 검토보고를 마치겠습니다.
【참조】
. 검토보고
(부록에 실음)
2022년도 예산안 개요와 예산안 편성에 대하여 전반적으로 궁금한 사항이 있으시면 질의하여 주시기 바랍니다.
네, 장문혁 위원님.
2022년도 예산안에 대한 부분에서 보면, 교부세가 나름대로 한 460억인가요?
나름대로 올해 같은 경우는 물론 축제성 행사가 코로나19 때문에 그런 인센티브나 패널티를 받지 않고 인센티브를 받았을 거고,
나름대로 규모 대비에 예산을 많이 확보한 노력에서는 우리 예산부서나 사업부서에서 나름대로 철저한 준비가 있었기 때문에 가능했다라는 말씀을 드리고, 그러면서 이제 저는 어떤 부분을 좀 말씀드리고 싶냐면, 재정자립도라는 부분이잖아요.
농촌지역이기 때문에 현실적으로 그렇다라고 인지하고, 이것을 그냥 당연시 할 것이 아니고, 재정자립도가 11프로를 어떻게 높일 것인가, 우리가 민선7기에서 중점적 과제가 기업 유치를 통한 지역경제에 대한 활성화, 거기에 따른 인력 일거리창출, 이런 부분들이 다 연동되어 있단 말이에요.
그래서 재정자립도라는 부분에서는 어느 정도의 규모 있는 기업들이 들어올 때, 재정자립도에 대한 세수 확보가 가능하다고 봅니다.
그래서 저는 이 자리에서 지난번 행정사무감사 때는 기술센터에다가 이제 그런 보조금 사업에 대한 TF팀을, 보조사업, 뭐 명칭은 이제 뭐 보조사업 청원경찰이라든가, 이런 기간제를 통해서 모든 사업에 대한 부분을 전수조사는 하기는 현실적으로 어렵습니다.
그러면 타켓으로 해가지고, 왜 그러냐하면, 적발하기 위한 부분으로 가는 게 아니고, 보조사업의 부정수령을 방지하기 위한 경각심의 일환으로 해서 그런 제도를 좀 도입했으면 좋겠다라는 제안을 한번 드리도록 할게요.
우리가 당초에 코로나19가 발생하고 나서 일상으로 회복, 복귀하는 것은 우리 21년도 연말쯤이면, 코로나를 극복하고 일상으로 돌아가는 삶을 기대를 했는데, 또 새로운 변이종이 발생하고 이렇기 때문에 또 22년도에도 사람, 일상에 코로나와 함께 생활할 수밖에 없을 거라고 생각됩니다.
여기서 다 모든 국민들이 어려운 상황이지만, 자영업을 운영하는 소상공인들은 현실적으로 더 어려움에 처해있는데, 예산의 전체적인 것을 보면, 코로나19가 22년도에도 함께 할 수밖에 없는 상황 속에서 소상공인에 대한 이런 자영업자에 대한 정책적 사업에 대한 부분들이 늘어난 게 아니고 줄어든 부분도 있어요.
여기는 좀 예산에는 코로나19에 특수한 상황에 대한 뭔가 사업들, 어떻게 보면, 그 사람들이 희망을 가지고 뭔가 사업을 영위할 수 있는, 그런 사업들이 좀 들어가 있었으면 좋았는데 전혀 보이지가 않습니다. 그래서 저는 1회 추경을 준비하는 과정에서 이런 부분에도 좀 염두를 두고, 예산에 대한 부분을 좀 편성을 했으면 좋겠다라는 주문을 하도록 하겠습니다.
보충 질의하실 위원 계십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음 )
없으시면 예산안 개요에 대한 질의 종결을 선포합니다.
가. 계속비 사업
김명기 기획실장 나오셔서 계속비 사업에 대하여 제안 설명해 주시기 바랍니다.
계속비 사업에 대해 설명드리겠습니다.
2022년도 예산안 및 사업명세서 743쪽 계속비 사업조서를 참고해 주시기 바랍니다.
계속비 사업은 기존 12개 사업과 변경 11개 사업, 신규 3개 사업 등 모두 26개 사업으로, 2022년도 예산은 491억 9,816만원입니다.
744쪽부터 사업별로 설명드리겠습니다.
평화 테마파크 조성사업은 총사업비가 356억원이며, 2022년도 예산은 70억 원입니다.
745쪽입니다. 도로와 지하시설물 전산화사업-2단계는 신규사업으로 총사업비가 28억 1,500만원이며, 2022년도 예산은 7억 1,400만원입니다.
746쪽입니다. 평창에코랜드 조성사업은 총사업비가 87억 원이며, 2022년도 예산은 43억 1,000만원입니다.
747쪽입니다. 평창 수학아카데미아 조성사업은 총사업비가 82억 5,000만원이며, 도비지원계획 변경으로 2022년도 예산은 없으며, 2023년도 57억 5,000만원이 반영되어 총사업비 변동은 없습니다.
748쪽입니다. 대화천 생태하천복원사업은 총사업비가 242억 원으로, 2022년도 예산은 16억 5,250만원이며, 국비지원계획 변경으로 2023년도 사업비 58억 원을 감액하고, 2024년도 사업비 58억 원이 반영되어 총사업비 변동은 없습니다.
749쪽입니다. 비점오염저감사업은 총사업비가 58억 400만원이며, 2022년도 예산은 2억 2,800만원입니다.
750쪽 평창강 물환경 체험센터조성은 총사업비가 97억 원이며, 2022년도 예산은 15억 4,200만원입니다.
751쪽 하송빈 농어촌마을 하수도 증설사업은 총사업비가 116억 100만원이며, 2022년도 예산은 13억 8,500만원입니다.
752쪽 평창 공공하수처리장 증설사업은 총사업비가 233억 2,400만원이며, 2022년도 예산은 11억 8,900만원입니다.
753쪽입니다. 여만처리분구 외 6개소 하수관로 정비사업은 총사업비가 293억 8,800만원이며, 2022년도 예산은 17억 9,800만원입니다.
754쪽입니다. 봉평 공공하수처리시설 확충사업은 총사업비가 143억 3,000만원이며, 2022년도 예산은 7억 4,900만원입니다.
755쪽입니다. 백운처리분구 하수관로 정비사업은 총사업비가 62억 3,500만원이며, 2022년도 예산은 4억 1,800만원입니다.
756쪽입니다. 하안미 농어촌마을하수도 증설사업은 신규사업으로 총사업비가 95억 원이며, 2022년도 예산은 6억 8,700만원입니다.
757쪽 도돈 농어촌마을하수도 신설사업은 신규 사업으로 총사업비가 64억 7,500만원이며, 2022년도 예산은 4억 2,200만원입니다.
758쪽입니다. 평창 치유의 숲 조성사업은 총사업비가 51억 원으로, 2022년도 예산은 17억 원이며, 도비지원계획 변경으로 2023년도 사업비 14억 원을 감액하고, 2024년도 사업비 14억 원이 반영되어 총사업비 변동은 없습니다.
759쪽 평창 목재문화체험장 조성사업은 총사업비가 52억 원으로, 2022년도 예산은 없으며, 도비지원계획 변경으로 2023년도 사업비 13억 원을 감액하고, 2024년도 사업비 13억 원이 반영되어 총사업비 변동은 없습니다.
760쪽 흥정천 지방하천 정비사업은 총사업비가 241억 2,800만원이며, 도비지원계획 변경으로 2022년도 사업비 93억 2,800만원을 감액하고, 2023년도 사업비 93억 2,800만원이 반영되어 총사업비 변동은 없으며, 2022년도 예산은 41억 6,666만원으로, 계속비 사업기간을 2023년까지 연장하여 사업을 마무리 하도록 하겠습니다.
761쪽입니다. 하일지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업은 총사업비가 19억 8,700만원으로, 2022년도 예산은 없으며, 2022년까지 이월예산 집행 후 사업을 마무리 하도록 하겠습니다.
762쪽 아랫상리 재해위험 개선지구 정비사업은 총사업비가 103억 원으로, 2022년도 예산은 없으며, 2022년까지 이월예산 집행 후 사업을 마무리 하도록 하겠습니다.
763쪽 대미 재해위험개선지구 정비사업은 총사업비가 224억 원이며, 국비지원계획 변경으로 2021년도 사업비 32억 3,000만원을 감액하고, 2023년도 사업비 32억 3,000만원이 반영되어 총사업비 변동은 없으며, 2022년도 예산은 27억 7,000만원이 되겠습니다.
764쪽 수하리3지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업은 국비지원계획 변경으로, 2022년도 사업비 43억 8,600만원을, 2023년도 사업비 6억 원을 각각 감액하고, 2024년도 사업비 122억 4,700만원이 반영되어 총사업비가 72억 6,100만원이 증액된 312억 6,100만원이며, 2022년도 예산은 26억 1,400만원이 되겠습니다.
765쪽입니다. 수하리2지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업은 총사업비가 99억 2,900만원이며, 국비지원계획 변경으로 2022년도 사업비 55억 800만원을 감액하고, 2023년도 사업비 55억 800만원이 반영되어 총사업비 변동은 없으며, 2022년도 예산은 14억 8,000만원이 되겠습니다.
766쪽입니다. 후평지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업은 총사업비가 170억 원으로, 2022년도 예산은 18억 원이며, 국비지원계획 변경으로 2023년도 사업비 73억 원을 감액하고, 2024년도 사업비 73억 원이 반영되어 총사업비 변동은 없습니다.
767쪽입니다. 하진부 풍수해 생활권 종합정비사업은 총사업비가 330억 원이며, 국비지원계획 변경으로, 2022년도 예산은 12억 원이 증액된 42억 원이며, 2023년도 사업비 147억 5,000만원을 감액하고, 2024년도 사업비 135억 5,000만원이 반영되어 총사업비 변동은 없습니다.
768쪽입니다. 용평‧진부면 농어촌 생활용수개발 사업은 총사업비가 266억 7,500만원이며, 2022년도 예산은 73억 7,300만원입니다.
769쪽입니다. 안미지구 농촌생활용수개발 사업은 총사업비가 200억 원이며, 도비지원계획 변경으로, 2023년도 사업비 86억 6,000만원을 감액하고, 2024년도 사업비 86억 6,000만원이 반영되어 총사업비 변동은 없으며, 2022년도 예산은 10억 원이 되겠습니다.
이상으로 계속비 사업에 대한 설명을 마치겠습니다.
위원 여러분, 계속비 사업에 대하여 질의하여 주시기 바랍니다.
네 이명순 위원님.
768쪽 용평진부면 농어촌 생활용수개발 사업에 있어서 기간이 2021년까지잖아요.
저희가 이제 당초에 내년도 사업비까지가 이제 종결사업인데요.
코로나 세대 예산 같은 것이 좀 많이 확보가 안 되었다고 해서 실제로 지금 23억을 지금 미확보된 상태입니다. 그래서
사업계획이 내년에 종료가 되어야 되는데, 23억을 지금 확보를 못한 겁니다.
지금 현재, 도비를, 이게 도비전환사업으로 해서 실제로 국비였었는데, 도비전환사업으로 해서 도비로 지금 내려오고 있거든요. 그런데 이거는 저희가 다른 지자체 사업 추진현황을 보고, 그리고 강원도하고 협의해서 23억도 타 지자체에서 지금 사업이 추진이 늦어지면, 예산을 이렇게 변경해 가지고 확보하는 걸로 지금 협의는 그렇게 하고 있습니다.
그런데 정상적으로 전체 18개 시군이 다 추진이 된다 그러면, 그 사업이 23년까지 연장되는 그런 문제가 있을 수 있고요.
이 부분에 대해서 저희도 이제 사업비 확보를 연구를 해서 마무리 하도록 최선을 다하겠습니다.
처음에는 이제 국비사업인데, 국비가 23억이 더 내려와야 되는데, 내년도 저기 73억 밖에 이제 안 내려 온 거예요. 23억 도비가 덜 내려온 거죠. 저희한테, 미 확보된 겁니다.
그래서 저희만 이렇게 줄었다 그러면, 저희가 가서 어필도 하고, 뭐 이렇게 마무리 사업이기 때문에 좀 해야 되는데, 18개 시군이 거의 대등하게 사실 저희가 이제 지금 진부, 용평하고, 그 상안미까지 하면, 실제로 한 100억 정도가 됩니다.
그러니까 강원도내에서 저희가 도비를 가장 많이 갖고 오는 시군 중에 하나인데, 더군다나 지금 이거는 마무리 사업이기 때문에 무조건 마무리해야 된다고 계속 어필을 하고 있거든요. 우리 타시군에서 추진하는 사업이 좀 미진한다던가 하면, 그 조기집행 차원에서도 전환해서 마무리할 수 있도록 그렇게 지금 강원도하고 협의를 하고 있거든요.
이거는 조금 더 지켜봐 주시기 바랍니다.
이렇게 2022년까지 공사가 끝나야 될 공사를 사실상 돈이 안 내려와서 공사를 못하고 연장하는 것 아닙니까, 그죠?
계속비 사업에 대하여 질의하실 위원님 계시면, 네, 심현정 위원님.
764, 765페이지인데요. 수하리3지구, 2지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 중에 이게 이제 기간을 보면, 2020년부터 24년, 또 2지구는 23년인데, 우리 건설과장님,
지금까지 진행사항 좀, 얘기 좀 해 주세요.
본격적인 공사는 아마 내년도 봄에 시작할 거고요.
수하2지구가 그렇고요. 수하3지구는 지금 조달청 입찰 대기 중에 있습니다.
아마 올해 안에 입찰 될 것 같습니다.
그래서 설계에 그게 담겨져 있는지,
한 20억 정도 들어가는 물량이 좀 남아 있는데, 그거는 그 다른 사업과 좀 연계해서 같이 군도이기 때문에 같이 좀 사업을 해 보려고 하거든요. 중앙선 부분은 사업 말미에 가서 같이 한번 검토해 보겠습니다.
보충 질의하실 위원 계십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음 )
없으시면, 자리에 들어가세요.
없으시면 계속비 사업에 대한 질의 종결을 선포합니다.
기획실장님 수고하셨습니다.
휴식을 위하여 10분간 정회를 선포합니다.
(11시 10분 회의중지)
(11시 20분 계속개의)
회의를 속개하겠습니다.
나. 세입
정유진 재무과장 나오셔서 세입 예산안에 대하여 제안 설명하여 주시기 바랍니다.
2022년도 본 예산 일반회계 세입 예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
85쪽입니다.
2022년 일반회계 세입은 2021년 본 예산 4,608억 6,609만 2천원보다 451억 6,178만 3 천원이 증액된 5,060억 2,747만 5천원을 편성하였습니다.
지방세 수입은 전년 본예산 대비 37억 5,670만 8천원이 증액된 406억 4,933만 7천원을 계상하였습니다.
세외수입은 전년 본예산보다 5억 6,192만 9천원이 증액된 152억 3,854만 8천원을 계상하였고, 지방교부세는 전년 본예산보다 476억 568만 1천원이 증액된 2,834억 1,268만 1천원을 계상하였습니다.
조정교부금은 전년 본예산보다 2억이 증액된 85억 87만 6천원을 계상하고, 보조금은 전년 본예산 대비 85억 6,946만 5천원이 증액된 1,510억 9,843만 3천원을 계상하였고, 86쪽입니다.
보전수입 등 내부거래는 전년 본예산보다 1억 2,800만원이 증액된 71억 2,800만원을 편성하였습니다.
89쪽입니다. 세목별로 증감내역에 대하여 설명드리겠습니다.
지방세는 전년 본예산 대비 37억 5,670만 8천원이 증액된 406억 4,934만 7천원을 편성하였습니다.
주민세는 전년 본예산보다 4,488만 9천원이 감액된 11억 7,322만 2천원입니다.
재산세는 7억 8,542만 6천원이 증액된 152억 8,072만 7천원입니다.
자동차세는 4,445만원이 감액된 53억 8,355만 5천원입니다.
담배소비세는 3억 2.756만 5천원이 증액된 41억 9,520만원입니다.
지방소비세는 21억 655만원이 증액된 73억 4,115만 원입니다.
지방소득세는 7억 2,547만 1천원이 증액된 64억 7,069만 9천원입니다.
90쪽입니다. 지난연도 수입은 9,896만 5천원이 감액된 8억 478만 4천원입니다.
세외수입은 전년 본예산보다 5억 6,192만 9천원이 증액된 152억 3,854만 8천원을 편성하였습니다.
경상적 세외수입 중 재산임대수입은 8,826만 6천원이 증액된 11억 4,325만 2천원입니다.
사용료 수입은 2억 5,271만 3천원이 증액된 16억 1,700만원이며, 91쪽입니다.
도로사용료, 하천사용료, 공유수면사용료, 입장료수입, 기타사용료 등이 포함됩니다.
92쪽입니다. 수수료 수입은 5,930만원 증액된 31억 7,650만원입니다.
증지수입, 폐기물처리 수수료, 재활용품 수거 판매수입 등이 해당됩니다.
93쪽입니다.
사업수입은 9,900만 원이 증액된 1억 800만 원입니다.
징수교부금은 1억 420만원 증액된 12억 3,940만 원입니다.
94쪽입니다.
개발부담금, 지방세, 수질개선부담금, 환경개선부담금 등 징수교부금입니다.
이자수입은 5,200만원, 증액된 8억 8,580만원입니다.
임시적 세외수입은 전년 본예산보다 6,745만원 감액된 66억 789만 6천원입니다.
재산매각수입은 1억 1,000만원 증액된 3억 8,000만원입니다.
공유재산 매각수입과 불용품 매각수입이 해당됩니다.
95쪽입니다.
자치단체부담금은 전년보다 1억 3,285만 원이 감액된 2억 5,000만원입니다.
기타수입은 전년보다 2억 8,960만원 감액된 57억 1,789만 6천원입니다.
지난 연도 수입은 전년보다 2억 4,500만원 증액된 2억 6,000만원입니다.
지방행정 제세부가금은 전년보다 전년대비 2,610만원 감액된 4억 6,070만 원입니다.
과징금은 전년과 동일한 2,300만원입니다.
96쪽입니다. 이행강제금은 전년보다 1,000만 원이 증액된 5,000만원입니다.
변상금은 전년과 동일한 2,250만원입니다.
과태료는 2,390만원 증액된 2억 2,520만 원입니다.
98쪽입니다.
부담금은 6,000만원 감액된 1억 4,000만 원입니다.
지방교부세는 전년 본예산 대비 476억 568만 1천원 증액된 2,834억 1,268만 1천원입니다.
보통교부세가 404억 468만 1천원 증액되었고, 부동산 교부세는 72억 100만원 증액되었습니다.
조정교부금은 전년 본예산 대비 2억원 증액된 85억 87만 6천원입니다.
99쪽입니다.
보조금은 전년 본예산 대비 85억 6,946만 5천원 증액된 1,510억 9,843만 3천원입니다.
이중 국고보조금은 전년보다 178억 2,908만 2천원, 감액된 727억 2,246만 6천원입니다.
부서별로 설명드리겠습니다.
행정과 전국통합 자원봉사자 보험가입 서비스지원 등 2건 3,223만 5천원, 복지정책과, 생활비 지원사업 등 30건 87억 7,447만 1천원 100쪽입니다.
가족복지과 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업 등 34건 365억 1,655만 3천원입니다.
101쪽입니다. 민원과 가족관계등록 사무지원 등 5건, 2억 1,687만 7천원입니다.
재무과 개별주택가격조사사업 4,700만원, 문화관광과 전통산사문화재 활용사업 등 9건 11억 5,786만원, 일자리경제과 LPG용기 사용가구 시설개선사업 등 6건 2억 6,966만 3천원입니다.
환경위생과 야생동물피해 예방사업 등 26건 43억 1,100만원 102쪽입니다.
산림과 사방시설 조성 및 유지관리 등 33건 42억 9,530만 6천원입니다.
103쪽입니다. 안전교통과 물놀이 안전시설 설치 등 7건 1억 1,348만원, 건설과 국가하천 유지보수 등 7건 69억 4,600만원 104쪽입니다.
도시과 주거급여사업 등 3건, 10억 503만 1천원, 보건사업과 농어촌보건소 등 이전신축 등 11건, 21억 8,339만 9천원, 진료지원과 코로나 예방접종 실시 등 2건, 3억 5,406만 1천원, 농업축산과 유해야생동물 포획시설 지원사업 등 12건 11억 9,713만 6천원 105쪽입니다.
유통산업과 한약재 유통지원사업 시설 임대료지원 등 17건 35억 2,107만 4천원, 기술지원과 강소농 육성지원 등 34건 16억 3,642만원 106쪽입니다.
상하수도사업소 상수원보호구역 주민지원사업 1억 4,490만 원입니다.
다음 국가균형특별회계 보조금은 전년보다 547만 3천원 감액된 69억 811만 6천원입니다.
행정과 농어촌 교통모델 공공버스지원 인건비 1억 1,150만원, 복지정책과 지역 자율형 사회 서비스 투자사업 1억 5,449만 5천원 107쪽입니다.
교육체육과 공공도서관 증축 및 리모델링 사업 일자리경제과 사회적 기업 육성 등 2건 2억 6,625만원, 산림과 임도시설 등 2건 13억 1,297만 1천원, 안전교통과 농어촌지역 희망 택시지원 등 2건 2억 7,590만원, 건설과 삼방산 무공해 체험도로 조성공사 16억 7,200만원, 유통산업과 시군역량강화 등 2건 18억 9,500만원, 기술지원과 농산물가공기술 보급 등 2건 8억 2,000만 원입니다.
기금은 전년 본예산 대비 199억 8,043만 9천원 증액된 277억 627만 8천원입니다.
부서별로 내역을 설명드리겠습니다.
올림픽유산과 올림픽유산 계승지원 등 2건 26억 6,250만원 가족복지과 100세 시대 어르신일자리사업 등 14건 10억 653만 5천원 108쪽입니다.
재무과 공공부분 목표관리제 탄소중립지원 2억 5,000만원, 교육체육과 생활체육지도자 활동지원 등 6건 33억 4,066만 9천원, 문화관광과 평창효석문화재 등 4건 2억 3,201만 1천원, 허가과 농지이용관리지원사업 6,601만 7천원, 일자리경제과 전통시장 화재알림시설 설치사업 등 5건 72억 9,773만원, 산림과 생활밀착형 숲 조성관리 2억 5,000만원, 안전교통과 특별교통수단 지원사업 9,010만 6천원, 보건사업과 국가재난의료체계 등 29건 13억 4,354만 5천원 109쪽입니다.
진료지원과 취약지역 응급의료기관 운영비 지원 등 9건 6억 6,328만 8천원, 110쪽입니다.
농업축산과 특용작물 생산시설 현대화 지원 등 15건 101억 3,377만 3천원, 유통산업과 농산물 산지유통지원센터지원 등 3건 3억 7,010만 4천원입니다.
시도비 보조금은 전년 본예산 대비 64억 2,358만 1천원 증액된 437억 6,157만 3천원을 편성했습니다.
부서별로 설명드리겠습니다.
기획실 강원도 사회조사사업 1,364만 5천원, 행정과 농어촌 교통모델 공공형 버스지원 인건비 등 11건 1억 5,204만 6천원, 111쪽입니다. 올림픽유산과 올림픽유산 계승지원 등 5건 28억 9,750만원, 복지정책과 생활지원비 지원사업에 48건 13억 6,049만 8천원, 112쪽이 되겠습니다. 가족복지과 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 등 68건 72억 5,849만 7천원, 114쪽입니다. 민원과 도로명주소 안내시설물 설치 및 유지보수 5,000만원 115쪽입니다.
교육체육과 공공도서관 증축 및 리모델링 등 8건 5억 7,960만 2천원, 문화관광과 전통 산사문화재 활용 사업 등 30건 66억 2755만 5천원 116쪽입니다.
일자리경제과 LPG용기 사용가구 시설개선 사업 등 19건 56억 3,021만원 117쪽입니다.
환경위생과 야생동물피해 예방사업 등 29건 11억 3,549만 6천원, 산림과 사방시설 조성 및 유지관리는 52건 35억 6,527만 7천원, 69쪽입니다.
안전교통과 국민참여 민방위날 훈련 경비 등 22건 8억 2,497만 5천원 120쪽입니다.
건설과 재해위험지역 정비 등 11건 43억 7,140만원, 도시과 주거급여사업 5건 2억 7,918만원 보건사업과 농어촌보건소 등 이전신축사업 등 46건 7억 9,189만 3천원, 122쪽입니다.
진료지원과 코로나19 예방접종실시 등 6건 3억 8,270만 4천원, 농업축산과 유해야생동물 포획시설 지원사업 등 79건 43억 7,043만 2천원, 124쪽입니다.
유통산업과 한약재유통 지원사업시설 임대지원 등 36건 29억 5,656만 6천원, 125쪽입니다.
기술지원과 주산지일관기계화 농기계지원 등 13건 4억 541만 2천원, 126쪽입니다.
상하수도사업소 소규모수도시설 개량사업 등 2건 1억 5,338만 5천원입니다.
보전수입 등 내부거래는 전년대비 1억 2,800만원이 증액된 71억 2,800만원을 계상하였습니다.
순세계잉여금 70억과 민간융자금 회수 수입 1억 2,800만원입니다.
이상으로 2022년 본예산 일반회계 세입 예산에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.
위원 여러분, 세입 예산안에 대하여 질의하여 주시기 바랍니다.
이명순 위원님.
그 세입예산에 있어서 93쪽, 93쪽을 한번 봐주시기 바랍니다.
93쪽에 지금 쓰레기봉투 판매수입 있죠.
2020년도에는 6억 5,000이 예산에서 지난해도 6억 5,000이었는데, 올해는 7억 5,000으로 예산이 잡혔어요. 많이, 그럼 지난해에 1억이 증가했는데, 지난해 쓰레기봉투 판매수입이 6억 5,000이 다 들어와 들어왔나요?
그 다음에 7억 5,000으로 한 5,000만원 정도 더 증액이 된 거는 내년도부터 이제 강릉시 매립장으로 가게 되기 때문에, 거기에 이제 그 우리 용평리조트라든지, 뭐 알펜시아 같은 이런 대형리조트는 우리 군에서 운영할 때는 종량제 봉투를 사용하지 않았습니다.
무게로 계근을 해서 요금을 받았는데, 강릉시로 가게 되면 종량제 봉투를 다 넣어서 가는 걸로 이렇게 협약이 되어있습니다.
그러다 보니까 이제 5,000만원 정도 세입이 더 증가된 것으로 보시면 될 것 같습니다.
이상입니다.
심현정 위원님.
문화관광과장님 잠깐 나오세요.
지금까지는 해마다 얼마의 수입이 됐어요.
그러니까 이제 공단에서 맡기 전에는 사실 이제 마을법인에서 임대를 받은 거고, 이거는 임대료인데, 1년 임대료입니다. 1년 임대료가 12개 점포에 현재 올해 징수한 게 한 3,815만 8천원 정도가 이미 4월 달부터, 임대료는 1년이고요.
그다음에 매월관리비를 또 별도로 냅니다. 이분들이 매월 관리비는 이제 쓰레기처리 비용이라든가, 거기는 이제 상수도가 아니고, 관정을 사용하는데, 관정 운영하는 거 그래서 그거는 업소별로 평균 적게 내는 관리비는 뭐 약 4만원에서 한 30만원까지,
그래서 내년에는 그러니까, 곧 입찰이 올라갈 건데요. 내년 1월 1일부터는 입찰을 통해서 이제 최고가를 써 넣은 업주,
하면 바로 입찰 절차에 들어갑니다.
4월 달,
그래서 이게 관내 입찰로 좀 바꿔서 시행을 해야 된다고 생각하거든요.
네, 이명순 위원님.
산림과장님 나오셔서 답변 해 주시기 바랍니다.
그 지난해 보면은 산림과에서 3억 8,285만원 예산이 잡혔던 게 산림예방 헬기임차 부담금이라는 게 지난해 있었어요.
그러면 제가 생각할 때는 그럼 우리 예를 들어서 그거는 왜 없어졌는지,
임차헬기를 임대하는데, 올해는 저희가 이제 주계약, 계약 시군이었고, 내년에는 정선이 합니다.
그렇기 때문에 저희들은 이제 5억 7,000에 대해서 올해는 예산을 세웠지만, 내년에는 정선에서 5억 7,000을 받아 가지고, 저희들은 부담금인 1억 8,000정도만 부담하면 되는 겁니다.
보충 질의하실 위원 계십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음 )
없으시면 세입 예산안에 대한 질의 종결을 선포합니다.
재무과장님 수고하셨습니다.
중식을 위하여 정회한 후 오후 1시 30분부터 회의를 계속하도록 하겠습니다.
정회를 선포합니다.
(11시 43분 회의중지)
(13시 30분 계속개의)
회의를 속개하겠습니다.
다. 의회사무과 소관
김용필 의회사무과장 나오셔서 예산안에 대하여 제안 설명하여 주시기 바랍니다.
의회사무과 소관 2022년도 당초예산안을 설명 드리겠습니다.
167쪽입니다.
의회사무과는 2021년도 10억 1,690만 8천원보다 4,529만 9천원이 증액된 10억 6,220만 7천원을 계상하였습니다.
세부사업별로 설명 드리겠습니다.
먼저 의사운영이 되겠습니다.
회의록 작성 업무보조 인건비로 4대보험 사업자 부담금이 포함된 2,550만 4천원을 계상하였습니다.
일반운영비 8,390만원, 위탁교육비 2,880만원, 군의회와 함께 하는 군정발전 주민대토론회 개최 행사운영비로 1천만 원을 계상하였습니다.
또한 의장 수행여비, 의정자료수집 여비, 의원수행 국외여비로 3,160만 원을 계상하였습니다.
다음은 청사운영 관리입니다.
청사관리원 인건비로 4대보험 사업자 부담금이 포함된 2,550만 4천원을 계상하였습니다.
청사운영 일반운영비에 1억 688만 8천원을 계상하였습니다.
일반수용비 3,352만 8천원, 공공요금 및 제세 1,156만원, 연료비 1,500만원, 시설장비유지비 2,720만원, 차량 유류대 및 유지비 1,960만 원이 되겠습니다.
168쪽입니다.
자산 및 물품취득비로 노후된 관용차량을 적기에 교체해서 안전사고를 예방하고, 차량운영의 효율성을 높이고자 구입비로 8,500만원을 계상하였으며, 의원, 직원 증원에 따라 청사 운영 물품구입비 1,000만 원을 계상했습니다.
다음은 의정활동 기본경비입니다.
정액급여인 의정활동비에 9,240만원, 2021년도 공무원보수인상률 0.9프로를 반영한 월정 수당에 1억 9,247만 3천원을 계상하였습니다.
그리고 국민연금부담금과 국민건강부담금에 1,008만원을 각각 계상하였습니다.
다음은 의정활동업무추진비입니다.
의정활동 국내여비로 1,638만원, 의원 국외여비 3,500만원, 의정운영 공통경비 5,000만원, 의정운영 업무추진비 5,173만 7천원을 각각 계상하였습니다.
그리고 의원 역량교육을 위해서는 공공위탁 및 자체교육비로 560만원, 민간위탁교육비로 1,680만원을 계상하였으며, 의원님들의 정책개발과 입법 활동을 지원하기 위해서 의원정책 개발비에 3,500만원을 계상하였습니다.
전국 시장 시군 자치구 의장협의회 부담금으로 700만 원을 계상했습니다.
다음은 의회사무과 인력운영비가 되겠습니다.
직원 초과 근무수당에 4,001만원을 계상했습니다.
169쪽입니다.
국민연금 등 부담금과 연장근로수당을 포함한 부속실 운영 인건비로 3,733만 5천원을 계상했습니다.
다음은 기본경비가 되겠습니다.
일반수용비 1,800만원, 급양비 345만 6천원, 임차료 816만원, 공공요금 및 제세 108만 원을 계상하였습니다.
그리고 직원업무추진 국내여비로 1,555만 2천원을 계상했으며, 정원가산 업무추진비 112만원, 부서운영 업무추진비 420만원, 177쪽입니다.
170쪽입니다.
직책급업무수행경비로 240만 원을 계상하였습니다.
이상으로 의회사무과 소관 2022년도 당초예산안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.
의회사무과 소관 예산안에 대하여 질의하여 주시기 바랍니다.
이주웅 위원님.
명세서 168페이지에 물품취득비가 있는데요.
청사운영 물품구입 이게 우리 내년도 이제 의회사무과 직원 인력 증가되는 것 때문에 그런 건가요?
이번에 저희들 그 조례라든지 이런 부분들 개정하는데 인력 1명하고, 내년도 입법지원관 1명 보충에 대비해서 그래서 자산취득비를 계상하였습니다.
그 부분도 계상을 좀 했어야 될 것 같은데,
좀 어떻게 효율적으로, 이렇게 배치를, 공간배치를 해야 될지, 이런 부분들도 좀 고민을 하려고, 좀 고민을 하고 있습니다.
그래서 저희들 의견도 중요하지만, 의원님들 여러분들 의견도 중요하니까, 협의해서 좋은 방향으로 잘 짜 보겠습니다.
그 부분들도 의원님들하고 좀 협의를 해서 그쪽을 좀 꾸며보던지, 여러 가지로 한번 고민해 보겠습니다.
제가 한가지 좀 말씀드리겠습니다.
지금 뭐, 우리 동료 위원님들이 얘기하셨는데, 그 리모델링 계획을 지금 세우실 것 아니에요?
(「없습니다」하는 위원 있음 )
없으시면 의회사무과 소관 예산안에 대하여 질의 종결을 선포합니다.
의회사무과장님 수고하셨습니다.
라. 기획실 소관
마. 읍면 소관
김명기 기획실장님 나오셔서 예산안에 대하여 일괄 제안 설명해 주시기 바랍니다.
기획실 소관 2022년도 당초예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
예산서 173쪽이 되겠습니다.
기획실의 2022년도 일반회계 당초예산안은 전년도 기정예산 대비 1억 9,615만 3천원이 감액된 111억 906만 1천원이 되겠습니다.
세부항목별로 설명드리겠습니다.
주민과 함께 하는 정책기획으로 일반운영비에 수용비 및 인구정책 리플렛 제작, 홍보물 구입에 6,000만원을 반영하였습니다.
연구개발비로 3억 400만원을 책정하여 군정통합평가시스템 구축용역에 6,000만원, 군정주요업무계획 디자인 용역에 2,200만원, 2020에서 2021년도 군정백서 용역 2,200만원, 2022~2040년도 평창군 종합계획 수립용역에 2억원을 각각 반영하였습니다.
찾아가는 이동전입신고센터 답례품 지원에 2,000만원, 포상금으로 군정업무평가 시상금 2,000만원, 혁신업무 추진 우수부서 및 유공직원 시상금에 300만원을 반영하였으며, 강원발전연구원 협력사업 출연금으로 5,000만원을 반영하였습니다.
국내외 교류추진으로 일반운영비 6,500만원, 여비 4,300만원, 민간인 국외여비 및 외빈초청여비로 6,550만원을 반영하였습니다.
174쪽입니다.
지적재산권 관리로 상표등록수수료 및 평창군 브랜드 홍보비 등에 1억 1,000만원을, 범죄피해자 지원센터 지원에 3,000만원을 반영하였습니다.
서울사무소 운영으로 업무보조원 인건비에 2,855만원, 일반운영비 4,694만 4천원, 업무추진비 1,000만원, 175쪽입니다.
자산취득비로 복사기 구입에 150만원, 사무실 임차보증금으로 2,000만원을 각각 반영하였습니다.
위원회 운영에서 위원회 참석수당으로 4,500만원을 반영하였으며, 주요업무 시책업무추진비로 3,800만원을 반영하였습니다.
군정발전지원으로 평창이야기 운영으로 소식지 발간 등 일반운영비에 2억 920만원, 군정소식지 기고료에 144만원을 반영하였습니다.
군정홍보관리에서는 운영비로 군정주요시책홍보비 5억원, 군정홍보 디자인 제작비 1,000만원, 도-시군 공동해외홍보비 1,500만원, 군정 동영상 홍보 활성화 추진에 1억 7,400만원, 평창군 SNS 홍보영상 제작에 8,000만원,SNS 통합운영관리에 7,700만 원을 반영하였습니다.
176쪽입니다.
홍보대사 및 SNS서포터즈 활동비에 7,152만원, 보도지원 관리로 일반운영비 6,891만원, 국내여비에 600만원, 자산취득비로 보도지원 장비구입에 2,100만원을 각각 반영하였습니다.
다음은 청렴한 공직자상 확립에서 감사업무추진으로 일반운영비 1,650만원, 여비 600만원, 직무수행경비 480만원, 포상금 400만원, 도민 감사관 연수 및 선진지 견학에 700만원, 청백 e-시스템 운영에 937만 1천원을 각각 반영하였습니다.
177쪽입니다.
법무 및 송무관리로 송무관리에 일반운영비 9,420만원, 손해배상 및 구상금에 2억원, 청문주재자 보상금으로 100만원을 각각 반영하였습니다.
다음은 지역통계관리입니다.
강원도 사회조사에서 조사원 인건비에 883만 2천원, 일반운영비 2,035만 7천원 178쪽입니다.
여비 29만 2천원, 조사답례품 지원에 800만원, 보고서 분석 및 발간비로 800만 원을 각각 반영하였으며, 기초통계관리로 인건비 895만 6천원, 일반운영비 3,123만 2천원, 조사여비 100만원을 각각 반영하였습니다.
다음은 건전재정운영입니다.
지방재정관리로 일반운영비 3,000만원, 업무추진비 400만원 179쪽이 되겠습니다.
직무수행경비 1천 260만원, 건전재정 우수부서 시상금 2,000만원, 지방재정관리 시스템 유지보수비로 2,538만 6천원, 차세대 지방재정관리 시스템 구축에 9,765만 4천원을 각각 반영하였습니다.
지방재정운영경비로 군수품질인증 군정홍보 물품비 및 수용비에 6,500만원, 국내여비 5,500만원, 소규모 주요시책 추진용역 사업비에 3억원, 주요시책 물품구입비로 2,000만 원을 각각 반영하였으며, 평창군 시설관리공단 운영으로 경상 전출금 19억 6,417만원, 자본 전출금으로 5,800만원을 각각 반영하였습니다.
예비비는 일반예비비 10억원, 재해재난 목적 예비비 20억원 등 30억원을 반영하였습니다.
예산서 180쪽입니다.
기획실 행정운영비로 인력운영비로 예산 전산시스템 운영 및 열린공간 운영인건비로 8,236만원을 반영하였으며, 기본경비로 일반 운영비 4,342만원 181쪽입니다.
여비 3,110만원, 부서운영 부서업무추진비 480만원, 직무수행경비 120만원을 각각 반영하였습니다.
재무활동으로 중앙정부 차입금 이자상환에 3억 3,030만원, 차입금 원금상환으로 15억 250만 원을 반영하였습니다.
내부거래 지출로 통합재정 안정화 기금 예수금 원금상환에 8억 248만 5천원, 통합재정 안정화기금 예수금 이자상환에 3,376만원을 각각 반영하였습니다.
이상으로 기획실 소관 일반회계 당초예산안 설명을 마치고, 다음은 읍면의 2022년도 당초예산안에 대하여 제안 설명 드리겠습니다.
먼저 읍면 예산 중 소규모 주민불편해소 사업비는 읍면장님과 주민분들의 의견을 반영하여 평창읍, 진부면은 1억 5,000만원에서 2억 원으로, 5,000만 원을, 미탄면, 방림면, 용평면은 1억에서 1억 3,000만원으로 3,000만원을, 대화면, 봉평면, 대관령면은 1억 2,500만원에서 1억 5,000만원으로 2,500만 원을 일괄 증액 반영하였습니다.
이어서 읍면별로 설명 드리겠습니다.
예산서 615쪽이 되겠습니다.
평창읍이 예산안은 추경예산대비 8,923만 8천원이 증액된 7억 9,250만 9천원을 반영하였습니다.
세부내역으로 이반장 활동보상금으로 1억 9,903만원, 청사운영관리 공공운영비에 1억 210만원을 각각 반영하였으며, 사업경비로 주민불편해소에서 기간제근로자 인건비에 3,590만원, 일반운영비로 1억 1,074만원, 소규모 주민불편해소 사업비에 1억 원을 반영하였습니다.
국내여비 2,064만원, 업무추진비 330만원, 직무수행경비 240만원을 반영하였으며, 행정 운영경비로 일반운영비 5,305만원, 월액여비 4,320만원, 업무추진비 1,204만원, 직무수행 경비 180만원, 당직실 운영에 180만 원을 반영하였습니다.
나머지 7개면에 대하여는 평창읍과 비슷한 세부사업을 반영 편성하였으며, 인원 및 일부 금액에 차이가 있는 사항으로 면별 총괄 예산만 설명 드리도록 하겠습니다.
617쪽 미탄면은 전년도 예산대비 5,630만 1천원이 증액된 6억이 2,326만 2천원을 반영하였습니다.
621쪽 방림면은 전년대비 5,794만 2천원이 증액된 5억 7,147만 4천원을 반영하였습니다.
625쪽 대화면은 전년대비 5,710만 8천원이 증액된 5억 7,010만원을 계상하였으며, 627 쪽 봉평면은 전년대비 5,380만 9천원이 증액된 6억 1,446만 8천원을 반영하였으며, 630쪽 용평면은 전년대비 5,162만 3천원이 증액된 5억 5,595만 8천원을 반영하였습니다.
633쪽 진부면은 전년대비 1억 2,741만 1천원이 증액된 9억 6,845만 4천원을 반영하였으며, 637쪽 대관령면은 전년대비 5,444만 5천원이 증액된 6억 9,381만 9천원을 반영하였습니다.
이상으로 읍면 소관 2022년도 당초 예산안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.
위원 여러분, 먼저 기획실 소관 예산안에 대하여 질의하여 주시기 바랍니다.
네, 이주웅 위원님.
명세서 173페이지하고 174페이지에 있는 것 두 가지만 좀 질의 드릴게요. 먼저 301 일반보전금 있잖아요.
기타보상금 찾아가는 이동전입신고센터,
주소 이전을 좀 해 달라고, 그러니까 회사 쪽에서 이제 이분들이 바쁘고, 읍면에 나올 시간이 안 된다 그래서 좀 저희가 직접 그러면, 저희가 직접 찾아가겠다.
이래서 기획하게 되었습니다.
그래서 지금 좀 점차적으로 좀 몇십 명씩 늘어나고 있는 상황도 있습니다.
답례품으로 준다는 건가요? 아니면, 상품권을 준다고 되어 있는데,
기본적으로는 상품권으로 생각하고 있습니다.
문화관광상품권이나, 전통시장 상품권, 이런 것으로,
특별사업으로
그래서 뭐, 어느 정도 좀 전입 효과는 있습니다.
저희가 찾아가니까, 그분들이 사실, 전입전출에 대해서는 관심도가 떨어지지만, 저희가 그분들의 불편함을 저희가 보완하는 효과가 되겠습니다.
아니면, 이 학교 교육청에서 이제 우리한테 신청을 하면, 거기로 보내줄 수 있는 건가요?
예산서 175쪽이고요. 설명서 158쪽을 좀 봐주시기 바랍니다.
서울사무소에 지난해에 3억 1,500 주고 임차금이 들어갔지요?
관사 임차료가 75만원씩 해서 12월 900만원이 또 들어가 있어요.
이거는 뭡니까? 그러면?
그건 또 뭐예요?
그래서 지금 여쭈어보는 건데, 이거 집기를 보관하는데도 200만원 놓고, 또 사무실 임차료를 2,000만원을 해서 또 다른 사무실에 잠깐 갔다가 다시 지금 그 사무실로 간다.
알겠습니다. 이상입니다.
동료 위원이 질의했던 그 서울사무소 문제에 대해서 중복 안 되게 몇 가지만 질의하겠습니다. 인원이 몇 명이라 그랬죠?
지난해 보면 이제 복사기는 임대료 월 22만원에 임대료 있었는데, 이번에 새로 구입을 하려고 그러나요.
그렇게 차이가 나게?
저희가 뭐, 의도적으로 뭐 안 가거나, 이런 것은 없습니다. 그래서
22년도 예산대비, 21년도 대비 22년도는 사실은 우리 기획실은 평창군 시설관리공단 운영비 한 20억 2,000만원이 새롭게 이제 편성이 되어 있잖아요?
어떻게 보면,
왜 그러냐면, 여기에 이제 3개 시군이 연구원에 출연을 하지 않는 그 지자체가 있고요.
출연을 하지 않는다라는 그 자체는 출연금 대비에 성과가 의미가 뭐 미비하다라고 생각하니까, 출연을 안 할 것 아니겠어요? 그래서 저는 이런 부분에서는 좀 더 강원연구원은 피곤하게 하는 그런 형태를 갖는 게 좀 더 좋겠다. 그래서 수시로 용역이 아니어도 평창에 대한 비전에 대한 부분에서는 자문도 얻고, 그러면서 뭔가를 수입하는 부분에서 밑받침을 또 만들어 내는 부분,
어떤 규모화 되어 있는 직장에 가서 이런 미전입자를 전입시키는 부분에서는 답례를 주고, 우리는 평창이 좋아서 이쪽으로 귀촌을 했는데 이런 부분에서는 없단 말이에요.
그런데 이 부분은 금액은 많고, 적고를 떠나서 평창전입신고를 하면서 읍면동에서 하던, 본청에서 하던, 전입 신고를 하는 순간에 당신이 평창군민이 된 것을 환영합니다라는 어떤 그런 뭔가 이벤트가 있으면, 그 부분도 좀 좋아하지 않을까, 평창을 바라보는 시각이, 그래서 저는 이 부분이, 왜 그러냐면 선별적 지원이란 말이에요. 이게,
이것을 전반적으로 이렇게 확대해서 한번 사업을 해보실 생각은 없어요? 왜 그러냐면 전입인구가 지금 이렇게 우리가 생각하는 선별적으로 이렇게 300명에서 조금만 더 신경을 쓰면, 가능한 예산이거든요.
우리가 전입전출이 연간 1,000건 이상 이렇게 이루어지는 부분은 아니잖아요.
그래서 거기에서 저희가 이제 하려고 하는 거는 그 기금 중에서 일부를 좀 더 인구종합, 인구늘리기 종합대책을 용역을 좀 추진할까 생각하고 있습니다.
그래서 그런 디테일 부분까지 좀 더 하려고 하는데, 이거는 저희가 일종에 시범적 사업으로 바라봐 주시면 되겠습니다.
나는 자발적으로는 나는 평창에 와서 주소를 두고 살려고 하는데, 직장인이나, 그런 기업 때문에 와 있는 분들이 전입을 하면, 저는 똑같은 조건이라고 봐요.
어떤 분 더 능동적으로 전입을 한 거하고, 그런 이 또 찾아가는 것은 전입에 대한 부분을 좀 그 기업체 대표나, 당사자에게 이해를 시켜서 또 이렇게 전입을 하는 과정이니까 저는 이 부분은 예산이 그렇게 많이 들어가지 않는다고 봅니다.
어차피 전입은 1가구 4인이 들어온다고 그래서 4인에 대한 답례품을 주는 것은 아니잖아요. 가구당 지원을, 이 답례품을 드리는 것 아니겠어요.
제가 그 동료 위원님들이 지금 말씀을 하셨는데, 그 이동전입신고센터 부분은 예산은 지금 이렇게 많지 않은 예산을 잡으셨는데, 저도 한가지 좀 조언을 드릴게요.
우리 농업기술센터에 귀농귀촌 인구현황을 보면, 매년 1,600에서 1,700명 정도가 우리 지역에 정착을 하고, 이제 주민등록을 옮겨 온단 말이에요. 그거는 파악하고 계시잖아요.
그래서 여기에 대한 것도 농업기술센터에만 맡길 게 아니고, 대대적으로 우리 기획실에서도 고민하셔가지고 이건 단순하게 이제 우리 지역에 상주하는 이제 기업이라든가, 기관이라든가, 이런 데만 지금 포인트를 두셨잖아요.
그러면 폭 넓게, 폭 넓게, 좀 그런 쪽도 타임 포인트를 맞춰가지고, 적절한 타이밍에 우리가 뭐 국방부라든가, 이런 데 좀 노크를 하면서 유치를 좀 한다 이러면, 늘어나는 인구가 엄청 나거든요. 물론 뭐 일반 사병들 같은 경우에는 주소가 못 오지만, 영내에 또는 영외에 거주하는 그 간부들, 그 굉장히 무시 못하거든요 그래서 그런 부분도 살펴 가지고, 우리 기업도 유치하고, 뭐 다 좋지만, 고정적으로 와서 상주하면서 지역에 경제유발효과를 얻을 수 있는 어떤 그런 쪽도 같이 좀 겸해서 이렇게 좀 고민을 좀 해주셨으면 좋겠어요.
보충 질의하실 위원님 계십니까?
네, 이주웅 위원님.
가장 예민한 게 우리 지역으로 다니다 보면, 건설과 예산하고, 도시과, 그리고 또 산림과 같은 그런 생활민원들이 많은 곳에서 발생이 되는데, 이렇게 100억씩 이렇게 감이 탁 됐는데, 이걸 어떻게
그래서 그 관계는 이제 도로라든가, 하천 이제 좀 어느 정도 규모있는 사업이 되어 가지고, 저희가 오히려 이제 생활 주변에서는 소하천이라든가, 마을도로, 마을안길 도로라든가 도배수로 이런 건 오히려 저희가 좀 자체 사업을 확대 좀 편성했습니다.
그 관계는 좀 알아주시기 바랍니다.
그리고 산림과도 그럼 똑같은 건가요?
모든 게 이제 저희가 국도비 매칭사업이 좀 많이 줄은 원인이 되겠습니다.
이거 산림과도 그러면 국도비 그게 줄어서 된 거잖아요.
명세서는 179쪽이고, 설명서는 168쪽 좀 봐주시고요.
간단하게 질의할게요. 이 부분은 건전재정 우수부서 시상금이고, 그다음에 예산절감 및 국비확보 우수부서 시상금인데, 지난해에도 시상을 했나요?
그리고 이거는 이제 1월, 내년 1월 달에 평가를 하고 그랬는데, 이거는 언제 평가를 해요?
어쨌든 공무원들이 열심히 국도비를 확보해서 이런 시상을 받게 되면, 아무래도 일하는데, 의욕을 갖고 하리라고 보고,
최우수라고 하면, 그래도 한 개를 좀 임팩트 있게 좀 줬으면 좋겠는데, 3개 부서씩 갈라서 주는 거는 좀 최우수라는 그 단어의 개념에 좀 맞지 않나요.
이제 사업부서하고, 비사업부서, 읍면 이렇게 세 곳으로 나눠 갖고,
어쨌든 이런 것은 적극 권장하는 사업이니까, 직원들 좀 많이 일을 열심히 하는 직원들은 또 부서는 격려도 많이 해 주고, 힘을 좀 북돋아 주길 바랍니다.
보충 질의하실 위원님 안 계십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음 )
없으시면 기획실 및 읍면 소관 예산안에 대한 질의 종결을 선포합니다.
기획실장님 수고하셨습니다.
휴식을 위하여 10분간 정회하도록 하겠습니다.
정회를 선포합니다.
(14시 36분 회의중지)
(14시 46분 계속개의)
회의를 속개하겠습니다.
바. 행정과 소관
김진용 행정과장 나오셔서 예산안에 대하여 제안 설명하여 주시기 바랍니다.
행정과 소관 2022년도 일반회계 당초 세출예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
예산서 185쪽이 되겠습니다.
2022년도 행정과 일반회계 당초 예산안은 전년도 예산대비 44억 6,485만 1천원이 증액된 639억 5,531만 6천원을 계상하였다.
주요 항목별로 설명되겠습니다.
먼저 지방동시선거 추진 전국동시 지방선거입니다.
일반수용비 공공요금 등 일반운영비에 2,060만원, 선거업무 추진여비에 1,500만원, 선거 업무 추진비에 240만원, 선거 경비부담금으로 10억 4,588만 4천원을 계상하였습니다.
186쪽입니다.
지방자치기반 강화 자치행정 운영입니다.
업무수첩제작 지역홍보용 농특산물 구입 등 일반운영비에 6,116만원, 대민활동비 및 직무 수행경비에 2억 9,640만원을 재해부조금 및 사망조위금 등 연금지급금에 1억 2,000만원을 각각 계상하였습니다. 차세대 인사시스템 구축 및 유지 관리비로 2,480만 2천원을, 장애인 고용 의무제도에 따른 고용부담금으로 1,500만원을 계상하였습니다.
또한 공무원 대여학자금 운영부담금에 50만원을 계상하였으며, 행정도우미 운영에 출산휴가 및 육아휴직 등 대체 인력인건비로 1,978만 6천원을 계상하였습니다.
187쪽입니다. 지역역량강화 주민자치회 역량강화입니다.
주민자치회 간사수당, 보험료 등 인건비에 1,337만 2천원을, 운영사무관리비에 1,222만원을 주민자치회 운영 총회운영 및 위원교육비에 2,200만원, 주민자치회 선진지 견학 및 워크숍 행사실비 지원금에 1,300만원을 각각 계상하였습니다.
대학생 아르바이트 운영을 위한 인건비와 고용 및 현재 보험료에 3억 6,474만 4천원을 계상하였으며, 우수창안을 제출한 민간인과 공무원에 대한 시상금으로 각각 500만원씩 1,000만원을 계상하였습니다. 또한 강원자치발전전략토론회 운영비로 1,000만원을, 강원자치역량강화 토론회 운영비로 440만원을 각각 계상하였습니다.
188쪽입니다.
지역혁신 열린강원 대토론회 운영비로 440만을 계상하였으며, 원활한 군정업무추진을 위한 업무추진비로 5,980만 원을 계상하였습니다.
다음은 마을자치 지도자육성입니다.
새마을지도자 육성에 자녀장학금지원으로 815만 6천원을 계상하였으며, 이반장, 새마을지도자 육성 지원에 일반수용비, 자치정보 신문구독비로 사무관리비로 3억 764만원을, 이장협의회 교류행사 개최 행사운영비로 200만 원을 계상하였습니다.
또한 이장자녀 장학금 지원에 1억원, 이장 및 생활지도자 회의 및 교육여비와 선진지 견학 등 행사실비 지원금을 6,900만 원을 계상하였습니다.
189쪽입니다. 이반장 통신비, 건강검진지원에 1억 6,774만원을 이반장 및 새마을지도자 상해보험가입에 6,000만원, 이장역량교육 운영비에 1,600만원, 행정정보화 지원에 4,000만원, 이반장 한마음 체육대회 지원에 3,000만원을 각각 계상하였습니다.
자율방범대 활동지원에는 일반보전금으로 방범대 운영비 및 근무복 지원에 1억 9,300만원을, 초소 보수공사에 1,500만원, 방범대 차량지원에 6,000만원 각각 계상하였습니다.
또한 민주 평화통일 평창군협의회 활동지원에 자문위원 워크숍 지원으로 6,000만원을 계상하였으며, 사회단체 공익활동지원으로 평창군 새마을회 등 8개 단체지원에 2억 1,600만원을 계상하였습니다.
190쪽입니다. 강원도형 자율방역시스템 구축에 마을방역관 및 총괄방역관 활동수당으로 4,984만원을 계상하였습니다.
다음은 자원봉사 활성화 사업입니다.
자원봉사자 보험료지원에 252만 3천원을 계상하였습니다.
191쪽입니다. 자원봉사 코디네이터 지원에 6,194만 8천원을 자원봉사 프로그램 운영 인센티브 지원에 2,200만원, 자원봉사 양성 및 프로그램 운영 지원에 5,000만원을, 자원봉사센터 운영지원에 2억 5,071만 5천원, 동계올림픽 자원봉사 부분 유산 계승사업지원에 3,000만원을 각각 계승하였습니다.
다음은 지방행정 운영지원, 서무관리 운영, 일반운영비에 1억 8,028만원을 계상하였습니다.
192쪽입니다. 친절 및 군정발전 유공공무원 시상에 1,200만원, 회의실 회의용 마이크 구입에 1,280만원, 당직실 환경개선에 200만원을 각각 계상하였습니다.
활기찬 직장분위기 조성 직원 후생복지제도 운영입니다.
맞춤형 복지제도 운영, 종합건강검진 지원비 및 직원 생명상해보험 가입비로 19억 2,542만원을 계상하였습니다.
또한 직장동아리 활성화 운영비에 7,000만원, 직원화합행사 운영비에 3,000만원, 독서경영 활성화 도서구입비에 300만원을 각각 계상하였습니다.
다음은 교육훈련운영입니다.
전문교육기관 위탁교육비 및 전화외국어 교육운영비에 1억 5,000만원을 계상하였으며, 공무원 여비로 국외업무여비에 4,000만원, 국제화 여비 및 해외배낭연수에 1억 6천만원을 계상하였습니다.
193쪽입니다. 공무원 위탁교육 여비에 1억 3,000만원을 계상하였으며, 직원 상시학습 프로그램 운영비로 1억원을 계상하였습니다.
다음은 기록관 운영관리 일반운영비로 3,120만원, 비전자기록물 행정DB구축 및 표준기록관리시스템 운영지원 등의 위탁사업비로 2억 340만원을, 표준기록관리시스템 노후장비 교체운영사업 위탁사업비로 3억 7,800만원을 각각 계상했습니다.
다음은 선진노사문화 정착입니다.
노무관리 운영 일반운영비로 1,010만원을, 직무수행경비로 216만원을 계상하였으며, 공무직근로자 힐링프로그램 운영비로 1,000만원을 계상하였습니다.
194쪽입니다. 공무직 근로자역량강화교육여비에 320만원, 공무직 안전보건관리 일반운영비에 4,488만원을, 기간제 근로자 인건비에 5,000만원을 각각 계상하였습니다.
다음은 전자지방행정 역량강화입니다.
전산정보운영 관리 일반운영비에 2억 4,294만원, 주민정보화 교육운영에 3,000만원, 공통기반 및 재해복구시스템 등 각종행정 정보 시스템 유지보수, 위탁사업비에 1억 260만 2 천원을 계상하였습니다.
195쪽입니다. 온나라 2.0시스템 전환위탁사업비로 4억 4,211만 4천원, 백업시스템 구축비로 1억 5,800만원을 계상하였으며, 차세대 전자문서유통시스템 연중계서버구입비로 580만원을 업무용 컴퓨터 구입비에 1억 5,000만원, 대화진부도서관 교육장 PC구입에 6,000만 원을 각각 계상하였습니다.
정보보안 및 개인정보보호 강화에 일반운영비로 7,200만원, 개인정보관리 실태 점검여비로 40만원, 개인정보 유출관리 유출방지 및 파일관리 시스템 구입비로 4,000만 원을 계상하였습니다.
데이터개방 및 분석에 일반운영비로 100만원, 정보화마을 운영지원에 일반운영비로 4,249만 2천원을, 정보화마을 행사 및 교육참여지원에 500만 원을 계상하였습니다.
196쪽입니다. 정보화마을 프로그램 관리자 육성 지원에 5,495만 1천원을 계상하였습니다.
다음은 정보통신망 운영 및 구축입니다.
정보통신실 운영 인건비 및 수당으로 2,635만 7천원을 계상하였으며, 정보통신공사 사용전 검사측정기 검사료 스마트 통합메시지 시스템 소프트웨어 구입비 공공요금 및 시설장비 유지비 등 일반운영비로 9억 1,993만 4천원을 정보통신공사 사용 전 검사여비에 240만원을 계상하였습니다.
또한 무정전 전원장치 교체 스마트 통합메시지 시스템구축 등 자산취득비로 1,330만원을 계상하였습니다.
CCTV 운영관리에 다목적 CCTV 신규설치로 2억 2,000만원, CCTV 통합관제센터 운영을 위한 기간제 근로자 인건비 및 퇴직금에 1억 9,253만 5천원을 계상하였습니다.
197쪽입니다. CCTV 통합관제센터 운영 프로그램 구입 등 일반운영비에 2,500만원, 농촌마을 재난안전 CCTV 구축사업에 4,000만 원을 계상하였습니다.
다음은 행정운영경비입니다.
인력운영을 위한 직원 인건비로 본봉과 청원경찰 등 기타직 보수 등을 포함하여 387억 4,318만 1천원을 계상하였습니다.
201쪽입니다. 직무수행경비로 15억 9,954만원을, 성과상여금으로 25억원, 연금 및 국민건강보험 부담금으로 89억 9,693만 5천원을 계상하였으며, 농촌형 교통모델 공공형 버스지원 인건비로 2억 2,300만원을 계상하였습니다.
202쪽입니다.
공무직근로자 보수에 11억 1,300만원을, 행정과 운영인력비로 비서실, 기록관, 통신실 운영, CCTV 통합관제센터 관제요원 인건비 및 수당에 2억 4,681만 원을 계상하였습니다.
203쪽입니다.
기본경비로 일반운영비에 6,438만원을, 업무추진여비에 5,284만원, 업무추진비에 1억 1,833만 5천원, 직무수행경비에 2,010만원을 각각 계상하였습니다.
204쪽입니다.
일숙직 수당 등 당직실 운영 일반운영비에 9,590만 원을 계상하였습니다.
이상으로 행정과 소관 2022년 당초예산에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.
위원 여러분, 행정과 소관 예산안에 대하여 질의하여 주시기 바랍니다.
네, 이명순 위원님.
예산서 189쪽이고요. 설명서 185쪽입니다.
지금 그 자율방범대 활동지원에 있어서, 읍면 자율방범대 초소 보수공사는 어디를 하시려고 생각하고 계십니까? 185쪽입니다. 설명서.
이 차량을 저희가 보통 매년 보조금 3,000만 원에 각 한 대 개대씩 하거든요. 그래서 두 개대인데, 저희가 선정을 해 가지고 하니까 방범대에서 이제 사용 킬로수라든가 내구연한도 보고 해서 저희들이 결정을 안 하고, 연합대하고, 협의를 해 가지고서는 결정을 해가지고 두 개대를 결정하였습니다.
어디어디를 해 줄지 몰라서 여기도 안 나왔길래 궁금해서 여쭤본 거고요.
하나만 더 여쭈어보겠습니다.
설명서 221쪽이고요. 전번에도 제가 한번 말씀드렸지만, 예산서 195쪽입니다.
그 정보화마을 운영지원에 있어서 아까 잠깐 말씀은 하셨지만, 무작정 돈을 많이 들여서 정보화마을에 하는 것보다는 과감하게 폐지할 때는 폐지하고, 다시 할 때 다시 하고, 좀 교육도 강화하고, 이런 식으로 해서 올해도 지금 여기 4,749만 2천원이 올라왔고요. 옆에도 보면은, 213쪽도 정보화마을 프로그램 관리자 인건비라 해서 이렇게 올라왔어요.
과장님께서 말씀하신 대로 진짜 정보화마을에서 우리 동네 특산물이라든가, 농산물을 또 좀 잘 할 수 있고, 살 수 있고, 우리 군에 도움이 되는 그런 정보화마을은 더 더욱더 장려해서 운영을 하더라도 안 되는 데는 과감한 결정이 필요할 수 있다고 생각합니다.
그렇게 해 주시나요?
위원님들께서 말씀하신 대로 총회도 개최하고, 공개도 하고, 투명하게 그리고 위원들도 다시 지원을 받고 해서 운영을 할 수 있게끔 하되 그거를 올해 내에 할 수 있도록 하고 저희들이 그 실무팀장하고 또 직원이 정보화마을 방문해서 이행사항을 이행 안 할 시에는 그 자체적으로 결정을 해라까지 통보까지 했습니다.
네, 이상입니다.
장문혁 위원님.
주민자치역량강화 사업은 이제 올해 평창읍이 시범적으로 지금 진행을 하고 있잖아요.
그런 부분들은 이제 지금 계속 그 보완해 가는 단계인가요?
그럼 새롭게 두 곳이 이제 시작한다 라면, 거기에 따른 재원도 필요할 텐데 그 부분은 그럼 추경에 또 확보를 할 계획인가요?
그 나름대로 거기에는 이제 그 이후로는, 뭐 업무에 그 적정성이라고 할까요. 업무의 숙지능력, 이런 개인의 공직자로서의 업무능력과 좀 상반된 곳에 이제 보직이 발령받다 보니까, 거기에 대한 애로사항도 있어서 나름대로는 행정과에서는 그런 부분을 반영을 했다 라는 부분은 실패를 인정하지만 또다시 그 인사에 대한 이동은 있었다라는 부분은 그것을 반영을 했다라는 것도 또 돼요.
사실상은, 그리고 개인 이제 그 프로그램에 보면 인사랑 프로그램 들어가면, 개인이 대한 교육서부터 포상부터 받은 거는 다 볼 수가 있습니다.
예전에는 그 지망이 있었잖아요. 1지망, 2지망, 3지망, 그런 지망이 있었는데 지금은 제가 여쭤보니까 그런 시스템을 안 쓴다고 하셨어요.
그런 부분을 면밀하게 모니터링을 잘 안 한다라고 하면,
그래서 아까 언밸런스 안 하도록 저희들도 그것도 상당히 감안을 하고 있습니다.
한번 부분들이 반영될 수 있게끔,
네, 심현정 위원님.
동료 우리 장문혁 위원님이 말씀하셨던, 주민자치역량강화에 대해서 전적으로 같이 동의를 하면서 궁금한 점을 다시 질의를 하겠습니다.
이제 미탄면하고, 방림면이 이제 내년도에 시행을 하려고 하는데, 그 미탄, 방림면에서 어느 정도 의사가 다 전달을 받은 거예요?
그래서 우려하는 것이 하나는 우리 주민자치회는 군에 보조금을 받아서 수행을 하고, 하나 번영회는 그런 것 없이 자체적으로 재원을 마련해서 사업도 하고, 운영해 나가야 되는 그런 시스템이라서 거기에 대한 걱정을 많이 해서 사실 이 좋은 제도를 알면서도 다른 읍면에서는 저쪽 읍면에서 어떻게 될까, 눈치를 보고 있는 상황이에요. 그래서 정말로 이게 정착을 하자면 우려했던 평창읍도 중요하지만 이제 내년에 실시할 미탄, 방림도 좀 모범적으로 운영이 되어야 다른 읍면에서 우리도 다 실시해야겠다. 이런 마음을 갖게 되거든요.
이거를 이제 월로 계산을 해보니까 반장 738명이고, 이장은 196명인데, 이장은 월 한 2만원 꼴이고, 반장은 1년에 5만원 꼴이에요.
18개 시군 중에 정선만 시행이 됐는데 그거를 저희가 이번에 위원님들께서도 저희가 설명드리고, 통과시켜 드려서 그래서 처음 이제 18개 시군 중에 두 번째로 이제 시행이 되는 과정이고요. 차등을 이제 두지 않으면 좋은데요.
건강검진지원비도 여기 이장들만 또 해 주는 거예요.
그래서 이 제도가 오히려 새마을지도자나 새마을부녀회에서는 이런 말도 있는데, 이장 밑에 하부조직이냐, 뭐 이렇게 오히려, 이번에 김장 행사들 가 봐요.
다 새마을에서 다 하잖아요. 새마을부녀회에서 나와서 하고 그런데도 불구하고 이런 지원에서는 차별성 둔단 말이에요.
그래서 그 형평에 맞게끔 계속 저희가 예산 확대를 위해서 계속 노력을 하고 똑같이 지원해 주는 게 저도 생각은 똑같습니다.
그래서 앞으로 점점 지원을 확대해 나가도록 적극 노력하겠습니다.
그러니까 제가 과장님의 그런 의지가 있다는 걸 인정하고 감사하게 생각하고 꼭 그렇게 해 줄 수 있도록 정말 노력해 주시기 바랍니다.
그 동계올림픽 자원봉사 부분에 이제 우리 유산으로 계승하겠다는 사업이잖아요.
그래서 좀 늦은 감이 있지만 이 부분에 자원봉사자들의 가치를 한번 인정하고 이 앞으로도 이 자원봉사자 내가 정말 잘했다, 이런 부분에 대해서 이제 서비스를 제공하기 위해서 이 사업을 하게 됐는데 이 좀 안타까웠던 것은, 그 과장님 들어보셨을 거예요.
그때 올림픽 전에 우리 많이 했던 굿매너 문화시민 운동, 들어보셨죠?
없어졌는데, 이 자원봉사자 문화유산 개선사업을 할 때 굿매너 문화시민운동도 한번 조명을 좀 다시 해 달라 이렇게 좀 당부를 드리고 싶어요.
그리고 86%가 그렇게 했고 그다음에 4대 과제인 친절, 질서, 청결, 봉사가 있는데 그중에 친절과 봉사가 특히 올림픽 성공에 기여를 했다는 그런 설문조사에서 나왔어요.
그래서 아는 사람들이 이 굿매너 문화시민운동은 계속 지속돼야 된다고 생각을 했었지만, 사실 어떤 이유에서인지 이제 이게 다 사장됐는데 과장님이 그 자원봉사 부분에 계승사업을 시작할 때 굿매너 문화시민운동도 거기에 같이 담아가지고 같이 좀 이 사업에 좀 진행을 해줬으면 좋겠는데 다시 한번 생각을 좀, 검토를 좀 해보시고,
그래서 이 부분도 자원봉사 이제 계승사업에 반드시 한번 포함해 달라, 이런 주문을 드릴게요.
이상입니다.
설명자료 185쪽이고요. 예산자료는 189쪽, 자율방범대와 관련해서 몇 가지 좀 질문을 좀 드릴게요.
지금 10개 대가 운영하고 있죠?
그래서 특히 이제 치안문제라든가 이런 부분은 경찰서하고의 유기적인 어떤 관계, 소방서 하고의 또 관계, 이런 부분들도 잘 좀 연결이 좀 돼야 될 것 같고요.
또 한 가지는 그 10개 방범대가 이제 차량을 다 소유를 하고 있지 않습니까?
그래서 이런 차량들은 보통 보험회사에서 잘 가입을 잘 안 시키려고 그래요.
그래서 전 이 부분도 민간자본이 이관해서 운영관리하는 것도 좋지만, 이것도 좀 한번 생각을 좀 해 볼 필요가 있다.
이 막상사고가 나게 되면, 그 보상과도 직결된 부분들이 있거든요.
그래서 그 부분도 좀 여기 차량유지비에서 일괄 뭐 38만원 이렇게 예산이 올라와 있는데, 그 부분도 과장님이 이번엔 좀 간과하지 마시고 그것도 좀 잘 따져 보시고요.
보험과 관련된 부분요, 그다음에 이제 물론 뭐 다들 생업에 종사하고, 또 크고 작은 일이 있을 때 나와서 교통정리에서부터 뭐 우리 방범대원님들이 상당히 여러 분야에서 봉사도 많이 하시는데, 또 그렇지 않은 지역들도 있어요.
그래서 예를 들어서 이제 뭐 활동이 극히 저조한 데라든가, 뭐 이런 것도 혹시 있을지 몰라요. 그래서 수시로 좀 체크하고, 좀 파악하셔 가지고, 좀 더 활성화가 될 수 있는 지역이 있다면, 그런 부분을 좀 활성화를 시킬 수 있도록 그렇게 좀 철저하게 좀 관리를 좀 해주셨으면 합니다.
자원봉사센터 운영인력이 6명인데, 코디네이터 2명은 인건비를 국비지원을 받고요. 수당 부족분은 자체 재원에서 지원한다. 이렇게 돼 있단 말이에요.
자체재원은 이 자원봉사센터가 자체재원을 마련할 수 있는 게 있나요?
자체재원 들어가는 건 어느 정도 금액이 되죠?
우리 이제 군비에서 이제 운영비로 지원해 주는 부분이 있거든요.
그 부분에서 충당을 하게,
말 그대로 간판 자체가 자원봉사센터기 때문에 총괄, 그 자원봉사라든가, 이런 단체들을 어떻게 보면 총괄 대표하는 역할을 하지 않습니까? 그죠?
CCTV 운영과 관련해서요. 그 217쪽에요. 설명자료, 그다음에 예산서는 196쪽이고요.
196쪽, 여기 보면 이제 경찰서하고 협의해 가지고 한 11개 정도를 설치하시고, 그다음에 219쪽에 보면, 이제 농촌 또 재난안전CCTV 구축해서 2개를 더 신규로 이렇게 하신다고 계획이 올라왔어요. 그죠.
이거는 하여튼 좀 예산을 아끼지 말고, 특히 이제 농촌지역의 CCTV 같은 경우는 고령화가 굉장히 빨리 되기 때문에 자율방범대 역할도 CCTV가 하고 있거든요. 사실은, 그렇죠?
그래서 그거 근거해서 예산이라든가, 개소수를 늘려서 계속 추진하도록 그렇게 하겠습니다.
다음에 마지막으로 그 한 가지만 더 제가 조직개편과 관련해서 우리 행정과에서 이전에 보면 통합방위업무, 방위협의회 업무와 민방위, 그다음에 예비군, 관련 업무가 그 안전교통과 쪽으로 갔잖아요?
좀 전에 제가 말씀드렸던 CCTV 통합관제센터라든가, 모든 정부의 메카가 지금 우리 행정과에서 총괄하고 있지 않습니까?
재난재해하고, 전시하고는 분명히 틀리거든요. 그런데 이게 어느 순간 보니까 안전교통과로 갔어요. 그래서 제가 봤을 때는 모든 총괄적인 정보를 취합하고 있고 그것을 컨트롤, 통제를 할 수 있는 부서에서 관장하는 게 전 맞다고 보거든요.
그런데 어느 순간 그냥 안전교통과가 재난재해를 담당하는 부서로 갔단 말이에요.
그 부분을 과장님께서, 정말 심각하게 좀 생각을 하시고, 이건 좀 제가 봤을 때는 바로 좀 잡아야 되지 않느냐, 강원도에 18개 시군 지자체가 있는데 어떻게 운영되는지 한번 비교도 좀 해보시고, 이게 왜냐하면, 거의 이제 전평시 모든 군대 어떤 작전 훈련과도 지금 다 연관이 돼 있지 않습니까, 그죠?
그래서 이 부분도 이걸 뭐 우리 예산하고는 관계없는 부분인데, 한번 자세하게 좀 진단하셔가지고, 제 자리를 이렇게 가는 게 맞지 않나 전 그렇게 생각을 해요.
깊이 있게 생각은 안 해 보셨죠?
쉽게 얘기해서 별도의 분리가 아니고, 경찰, 소방, 기타 의료, 모든 게, 이 통합방위 지원본부 속에 다 있지 않습니까, 그죠?
모든 걸 총괄하고 취합하고, 컨트롤하고 통제할 수 있는 부서에서 맡아서 하는 것이 맞는 거지, 이거 1개 과에다가 그냥, 넘겨 가지고 거기서 관리해라가 아니라는 거죠.
그거 한번 심사숙고하게 판단을 좀 해 보시기 바랍니다.
또 다른 보충 질의하실 위원 계십니까?
먼저 행정사무감사 중에 있었던 그 시정조치 안들을 신속하게 처리해 주셔서 감사드리고, 또 물론 거기서 또 상대 쪽 민원도 있었을 텐데, 잘 대응해 주셔서 감사드립니다.
그 몇 가지만 좀 말씀드릴게요. 명세서 188페이지에 301-09 행사실비지원금이 있어요.
이장, 그중에서 이장, 새마을지도자 회의 및 교육여비 지원, 이게 지난해에 이제 그 예산서 본 예산에 올라왔던 건 1,900만원으로 되어 있었는데, 올해 이제 900만원이 됐습니다.
그리고 이 행사실비 지원을 어떻게 하는 거죠? 이게 매달 이장 회의가 있을 때, 또는 새마을지도자 회의가 있을 때, 이게 지급이 되는 건가요. 아니면, 그 군회의 할 때, 지급이 되는 건가요. 이게?
이걸 제가 왜 여쭙나 하면, 그 면 재배정해서 다시 이제 지급되는 이장 그 회의비가 따로 또 4만원씩 되어 있잖아요. 그 관련해서 말씀드리는 거고, 또 이제 좀 전에 우리 동료위원님께서 말씀하셨듯이 반장님에 대한 처우하고 너무 차이가 나기 때문에 몇 분들, 이제 이 반장님들하고 이야기를 나누다 보면, 하소연을 합니다.
아휴 나 이거 몇 년째 반장을 보고 있는데, 이제 힘들어서 못해, 그런데 어쩔 수 없이 사람이 없으니까, 또 보게 되거든요. 더군다나 이분들이 시골로 가면, 대동회라고 해서 거기에서 모곡을 예전에 받던 그런 이제 전례가 있어서 계속 그렇게 받는 분들도 있는데, 대부분 그것도 이제는 없어지는 추세에요. 그래서 제가 이 내용이 일단은 뭔지 좀 알고 싶습니다. 이 회의비 실비 지급되는 게,
그리고 왜 1,900만원에 있었는데, 내년에는 900만원으로 줄어졌는지, 그걸 좀 설명 좀 부탁드릴게요.
자 그러면, 이거 이제 1회 추경까지만 나왔다니까 그러면 이게 어디에 어떻게 쓰여지는지 그걸 설명 좀 해 주세요.
이거 연합회 저거예요. 회의할 때 하는 거?
우리 직원 뒤에서 답변해 준 것 보니 읍면은 읍면대로 편성이 되어있고요.
이거는 우리 연합회,
반장님하고의 처우 자체가, 그래서 이거는 좀 개선을 해야 될 거라고 저도 보고 있습니다. 그래서 1년에 5만원 받는 거 하고, 여기에 지금 지원이 중복적으로 계속 되고 있는 이장님에 대한 처우, 물론 이제 이분들이 고생들은 하십니다.
하시는데, 그래도 수년씩 이렇게 그 일을 동네 일을 보고 계시는데, 그분들한테도 그 상응하는 대가를 좀 해 줘야 된다고 봐요. 어떻게 생각하세요?
맞습니다. 점점 동등하게 가지 않나 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
그래서 차근차근히 동등하게 대응하실 수 있도록 하겠습니다.
그러니까 이제 그건 그만큼의 처우를 차이나게 하지만, 그래도 어느 정도는 비슷하게 맞춰서 불만의 소리가 없도록 좀 해 주시기 바랍니다.
한시적으로라도 경력직, 솔직히 공무원분들 대부분 시험을 쳐서 들어오시는데, 그 시험 사실 과락되는 부분들 때문에 못 들어오시는 분들 많잖아요.
이 서비스를 받아야 되는 게 마지막에는 주민들인데, 이미 행정에서 과부하가 걸려 가지고 움직이지를 못하는 겁니다. 그러면 빨리빨리 일을 처리해 줘가지고 주민들의 스트레스를 민원을 해결해 주고 해야 되는데 이걸 못하는 거거든요.
그래서 강원도에서 지금 2월 달까지 저희한테 약속한 게 시설직에 대해서 13명에 대해서 2월 달까지, 채용을 지금 뽑고 있습니다.
뽑고 12월 달에 1월 달까지 면접 보고 그래서 2월 달에 다시 보강을 해 주는 지금 강원도에서도 서둘러서 지금 하고 있는 입장입니다.
그렇다 보니 그 인원이 와서 우리 군에 배정이 되어서 등록을 안 하고 가는 게 걱정이지, 그 인원까지는 배정이 되지 않을까,
시골에 와 가지고 근무를 안 하려고, 그게 걱정이지, 사실상 그 인원은 다 오진 않을까 기대를 하고 있습니다.
그리고 아까 얘기하신 읍면의 업무에 그 시설직들에 대한 업무의 과중에 대해서는 저희들도 상당히 검토를 하고 있는 부분인데요.
신규직원은 읍면에다가 토목 같은 경우는 안 보내고 본청에서 가르친 다음에 본청에서 경력직이 읍면에 갑니다.
그리고 또 읍면에 가 보면 빨리 일 안 해준다고 그러지, 민원인들은, 이게 다 처리할 수 있는 부분들이 아닙니다.
그러니까 본청에서도 안 되니까 계속 읍면으로 재배정을 해서 다시 또 그 사업을 진행을 시키고, 물론 이제 뭐 인력, 금액 큰 사업들 같은 경우에는 본청에서 하지만, 그거조차도 지금은 과중이 되니까, 자꾸 이제 읍면으로 재배정을 하는 편이거든요.
하여튼 요 부분은 2월 달에 약속을 하셨다니까 그게 꼭 지켜질 수 있도록 더 신경 써 주시기 바랍니다.
장문혁 위원님.
자원봉사자 전반적인 부분에서 한번 말씀을 드리도록 할게요.
2019년, 20년, 21년, 근 2년 동안에 이제 코로나19라는 특수한 사항 때문에 모든 사회가 이렇게 어려운 시기입니다.
제가 이제 자원봉사자에 대한 부분에서 이제 말씀을 드리려고 하는 것은 우리가 2018평창동계올림픽을 준비하면서 2018 이전부터 우리 평창군민이 자원봉사자로 등록을 하고, 또 세계적인 손님과 관람객을 맞이하기 위해서 그런 준비 과정을 오랜 시간 거쳤잖아요.
그리고 또 동계올림픽 기간 중에도 세계적으로 평창동계올림픽에 자원봉사자에 대한 부분을 언론에서도 이제 많이 다뤄졌고, 그런 부분이 어떻게 보면, 크게 보면, 대한민국의 위상이고, 또 평창군의 그 자원봉사자의 선진의식을 보여준 거라고 생각합니다.
그런데 이제 아쉬운 것은 2년 동안 이런 자원봉사자분들이 활동을 할 수 있는 여건이 마련되어 있지 않은 이건 뭐 어쩔 수 없는 상황이었습니다.
시대적 상황에서 그렇다고 보면, 저는 이제 탈 코로나가 된다 라는 22년도에 어느 시기에 전반기가 될지 뭐 중후반기가 될지는 모르겠지만, 이 시기에 맞물려서 한번 이벤트를 했으면 좋겠다. 이런 생각을 합니다.
우리 관내에는 여러 등록되어 있는 자원봉사자가 한 10,000명 이상이 돼 있는 걸로 알고 있습니다.
그냥 기존에 탈 위드코로나 이후에 그런 일상으로 갔을 때에 그런 단체에 대한 지원 또 자원봉사자, 자원봉사센터 내에서 기본적인 사업에 대한 부분, 이런 것만이 지금 이제 사업에 담겨져 있다는 말입니다.
그러면 요 산출내역에서 프로그램 운영지원에서만이 가능하다라면, 포괄적으로 이 사업명을 넣는다라면, 이 부분에서 그 사업도 가능한 부분이 될까요?
여기에 이제 그 사업비가 편성이 된다라고 하면, 그런 사업을 진행하는 데에 서는 집행과정에서 무리는 없는 건가 여쭤보는 거거든요.
그 부분은 예산 심의가 끝나고, 한번 어느 쪽으로 편성을 하면, 가능한 부분인지 좀 알려주시면, 위원님들하고 한번 나름대로 한번 논의는 한번 해보도록 할게요.
검토해 보겠습니다.
없으십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음 )
없으시면 행정과 소관 예산안에 대한 질의 종결을 선포합니다.
행정과장님 수고하셨습니다.
이상으로 오늘 계획된 심사 일정이 모두 마무리되었습니다.
회의 진행에 적극 협조하여 주신 동료위원 여러분과 집행기관 관계공무원 여러분께 감사를 드리며, 다음 회의는 12월 7일 10시 이곳에서 개회하여 올림픽유산과, 복지정책과, 가족복지과, 민원과 소관 예산안을 심사하도록 하겠습니다.
제272회 평창군의회 정례회 제2차 예산결산특별위원회 산회를 선포합니다.
(16시 04분 산회)
위원장 박찬원
간 사 심현정
위 원 이주웅
위 원 지광천
위 원 장문혁
위 원 이명순
○출석 공무원
부군수정연길
행정지원국장최영훈
경제건설국장이정균
보건의료원장장재석
농업기술센터소장이상명
기획실장김명기
행정과장김진용
올림픽유산과장이영배
복지정책과장권혁수
가족복지과장김순란
민원과장한윤수
재무과장정유진
문화관광과장이시균
허가과장최찬섭
일자리경제과장김재봉
환경위생과장전원표
산림과장이성모
안전교통과장심재호
건설과장오현웅
도시과장주현관
보건사업과장김남섭
진료지원과장김선애
농업축산과장전윤철
유통산업과장이용하
기술지원과장허목성
상하수도사업소장김재열
○의회사무과
사무과장김용필
전문위원이현진
전문위원천소영